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ST深天:內部控制審計報告

深天地公司的內部控制審計報告顯示,公司在2023年存在實際控制人及其關聯方的非經營性大額資金占用問題,表明公司的資金管理和內部控制存在重大缺陷,未能有效防止此類事件,且未按規(guī)定履行關聯交易的審批和信息披露義務。因此,審計師認為公司在2023年12月31日時未能在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。...

ST深天:年度關聯方資金占用專項審計報告

深天地產關聯方資金審計報告顯示,2023年度公司存在12,700萬元的非經營性資金占用,主要涉及實際控制人相關企業(yè),同時有13,700萬元的非經營性占用余額。此外,子公司之間存在經營性資金往來。會計師事務所無法獲取足夠證據判斷報告的準確性。...

ST深天:董事會關于2023年度內部控制審計報告非標準意見的專項說明

ST深天2023年度內部控制審計報告顯示,公司存在實際控制人及關聯方非經營性大額資金占用問題,導致內部控制審計被出具否定意見。董事會承認這一重大缺陷影響了財務報告的準確性,并承諾強化內控監(jiān)督,完善制度,提高治理水平,采取措施消除缺陷。獨立董事和監(jiān)事會均表示關注并督促整改。...

ST深天:營業(yè)收入扣除情況專項審核報告

鵬盛會計師事務所對ST深天2023年度營業(yè)收入扣除情況進行了專項審核,但由于無法獲取充分審計證據,對財務報表發(fā)表無法表示意見的審計報告。營業(yè)收入扣除項目主要包括與主營業(yè)務無關的租賃和運輸服務收入,扣除后金額為168,409,086.65元。...